Opis
UWAGA!
Możesz nabyć ten produkt również w ramach pakietu TAXGURU, który zapewnia dostęp do wszystkich szkoleń i materiałów na naszej platformie.
Informacje organizacyjne
Webinar odbędzie się 13 marca 2026 r. w godzinach 10:00 – 13:00 na platformie Zoom. Każde spotkanie online nagrywamy, więc jeżeli nie możesz wziąć w nim udziału na żywo – nic straconego. Nagranie możesz odtwarzać dowolną ilość razy, w dowolnym momencie, tak długo, jak długo aktywny jest Twój abonament.
Gdy Twoja płatność za dostęp zostanie już przez nas zaksięgowana (co powinno być potwierdzone fakturą przesłaną na Twój adres e-mail), przejdź do zakładki Moje konto -> Moje szkolenia (wymagane jest zalogowanie się). Tam znajdziesz szczegóły organizacyjne na temat webinaru (np. link pozwalający dołączyć do spotkania na platformie Zoom, materiały szkoleniowe itd.).
Program
- Diagnoza: Dlaczego Twoja piramida wdrożeniowa stoi na głowie?
- Analiza „Stanu Odwróconego”
- Najczęstsze błędy organizacyjne przy wdrażaniu KSeF
- Dlaczego traktowanie KSeF jako projektu „tylko dla księgowości” prowadzi do chaosu
- Brak współpracy między działami: sprzedaż – zakupy – księgowość – IT
- Fundamenty, których zabrakło
- Procesy biznesowe jako podstawa działania e-faktur
- Rola polityki rachunkowości w nowym systemie fakturowania
- Odpowiedzialność kierownika jednostki
- Znaczenie procedur, obiegu dokumentów i jasnego podziału obowiązków
- 1,5 miesiąca po starcie KSeF – najczęstsze problemy
- Chaos w obiegu faktur: papier, PDF z maila i faktury z KSeF
- Różnice między danymi w XML a wizualizacją faktury
- Brak jednolitych praktyk w firmach
- Problemy z gotowością programów finansowo-księgowych
- Dlaczego nabywcy nie widzą faktur w KSeF
- Analiza „Stanu Odwróconego”
- Anatomia faktury XML: przestań patrzeć na PDF, zacznij czytać dane
- Wojna o daty
- Data wystawienia (P_1)
- Data sprzedaży (P_6)
- Data „zaszyta w Nr KSeF a moment nadania numeru KSeF
- Która data jest kluczowa dla podatku VAT i księgowania
- Case study „Pieczątka”
- Dlaczego dopisywanie dat na wizualizacjach PDF:
- nie ma skutku prawnego
- może generować ryzyka podatkowe
- Pola opcjonalne i dodatkowe w strukturze XML
- Które dane naprawdę trzeba analizować
- Co jest jedynie „szumem informacyjnym” w strukturze faktury
- Dlaczego dopisywanie dat na wizualizacjach PDF:
- Wojna o daty
- Procedury: codzienna praca z fakturami
- Zarządzanie dublami
- Faktura otrzymana jednocześnie jako PDF i XML
- Jak uniknąć podwójnego księgowania
- Procedury weryfikacyjne
- Korekty i błędy w KSeF
- Błędny NIP
- Brak podmiotu trzeciego
- Pomyłki w płatnościach lub kwotach
- Jak funkcjonować bez not korygujących
- Rozbieżności w datach
- Którą datą kierować się przy księgowaniu faktury
- KSeF vs przepisy VAT i PD
- Zarządzanie dublami
- Przetrwać marzec – największe wyzwanie to nowe znaczniki w JPK_VAT
- Nowe oznaczenia w praktyce księgowej
- Jak zmieniły się struktury JPK_VAT po wprowadzeniu KSeF
- Nowe pola i znaczniki dotyczące faktur z KSeF
- Najczęstsze wątpliwości odnośnie oznaczeń w JPK_VAT
- Kiedy BFK a kiedy DI
- Zagraniczne zakupy
- Faktura otrzymana tradycyjnie a następnie dosłana do KSeF – BFK czy Nr KSeF?
- Paragony fiskalne i faktury z kas fiskalnych oraz ich korekty
- Nowe oznaczenia w praktyce księgowej
- Strategia na kwietniowy start KSeF
- Kto w kwietniu powinien zacząć wystawiać faktury w KSeF
- Analiza przepisów przejściowych
- Wyłączenia i zwolnienia
- Co jest kluczowe: data zdarzenia czy data wystawienia faktury w kontekście obowiązku „kwietniowego”
- Faktury „marzec–kwiecień”
- Faktury wystawione w kwietniu za zdarzenia marcowe
- Jak interpretować moment powstania obowiązku podatkowego
- Co można jeszcze zrobić w marcu
- Czy można wystawić faktury marcowe za zdarzenia kwietniowe
- Planowanie fakturowania przed pełnym wejściem w KSeF
- Problemy z fakturami zakupowymi
- Problemy po stronie nabywców
- Aktualne interpretacje podatkowe
- Orzecznictwo TSUE
- Brak sankcji w pierwszym okresie stosowania
Autorzy webinaru
Aneta Lech: Doradca podatkowy, specjalistka w zakresie podatku od towarów i usług oraz postępowania podatkowego. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Urzędzie Skarbowym jako Kierownik Działu Podatków Pośrednich oraz w Izbie Skarbowej. Obecnie jest właścicielką kancelarii doradztwa podatkowego.
Dawid Milczarek: Prawnik, od 17 lat specjalizujący się w problematyce VAT. Założyciel TAXGURU. Przeprowadził ponad 1000 szkoleń dla profesjonalistów podatkowych. Regularnie szkoli pracowników największych firm, BIG4 oraz organów podatkowych. Doświadczenie zdobywał w Izbie Skarbowej, Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz w czołowych spółkach doradztwa podatkowego.
Dlaczego warto wybrać TAXGURU?
Stawiamy na jakość, a nie na ilość. Jesteśmy zawodowcami, współpracujemy z zawodowcami i szkolimy zawodowców. Z naszych usług korzystają liderzy branż. Zajrzyj tutaj, aby dowiedzieć się więcej.
Merytoryczne treści: Nasze szkolenia dotyczą tych tematów, w których się specjalizujemy i na których naprawdę się znamy. Nie jesteśmy trenerami od wszystkiego i od niczego
Zaufanie: Szanujemy Twój czas i dlatego skupiamy się na konkretach. Nie ukrywamy wiedzy tylko po to, by później wciskać usługi doradcze, których nie potrzebujesz
Atmosfera: Niektórzy sądzą, że budując dystans i tworząc sztywną atmosferę, owianą aurą niedostępności, zyskują +1 do fajności. To nie my
Lekkość: Nawet o sprawach bardzo skomplikowanych mówimy w sposób prosty. Pilnujemy, aby przekazywana przez nas wiedza była zrozumiała i łatwo przyswajalna






Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.