• Przejdź do głównej nawigacji
  • Przejdź do treści
TAXGURU

TAXGURU

Szkolenia podatkowe online

  • Sklep
  • Newsletter
  • O nas
  • Pomoc
  • Kontakt
  • Moje konto
KSeF w jednostkach sektora finansów publicznych (szkolenie online)

KSeF w jednostkach sektora finansów publicznych (szkolenie online)

475,00 zł + VAT / 1 rok

  • Opis
  • Opinie (0)

Opis

UWAGA!

Możesz nabyć ten produkt również w ramach pakietu TAXGURU, który zapewnia dostęp do wszystkich szkoleń na platformie TAXGURU.

Nagranie możesz odtwarzać dowolną ilość razy, w dowolnym momencie, tak długo, jak długo aktywna jest Twoja subskrypcja (nie odnawiamy jej automatycznie).

Gdy Twoja płatność za dostęp zostanie już przez nas zaksięgowana (co powinno być potwierdzone fakturą przesłaną na Twój adres e-mail), przejdź do zakładki Moje konto -> Moje szkolenia (wymagane jest zalogowanie się). Tam znajdziesz nagranie ze szkolenia oraz materiały szkoleniowe.

Program szkolenia:

  1. Zmiany dotyczące KSeF:
    1. podstawy prawne wprowadzenia KSeF,
    2. istotne terminy związane z wprowadzeniem obowiązkowych faktur ustrukturyzowanych: luty, kwiecień 2026 oraz styczeń 2027 r.,
    3. faktury w postaci papierowej oraz faktury elektroniczne i faktury ustrukturyzowane – różnice definicyjne,
    4. sposoby przesyłania faktur do KSeF,
    5. obowiązkowe wystawianie faktur w KSeF,
    6. obowiązek posługiwania się NIP,
    7. przypadki braku obowiązku wystawiania faktur przy użyciu KSeF,
    8. sposób udostępniania faktur w transakcjach krajowych,
    9. możliwość wystawiania faktur w KSeF,
    10. dodatkowe oznaczanie faktur udostępnianych lub używanych poza KSeF,
    11. KSeF a faktury elektroniczne w zamówieniach publicznych,
    12. Faktury offline wystawiane w okresie awarii i niedostępności KSeF:
      1. komunikaty o awarii a postać faktury,
      2. przesyłanie faktur do KSeF po zakończeniu awarii,
      3. postać faktury w okresie niedostępności KSeF i
      4. sposób przesyłania faktur przy niedostępności KSeF,
    13. możliwość wystawiania faktur w trybie offline 24,
    14. termin na przesłanie faktury w trybach offline i offline24,
    15. dodatkowe oznaczanie faktur wystawianych w trybach offline i offline24 – certyfikat,
    16. sankcje za nie wystawienie faktur w KSeF – odroczenie terminów,
    17. nowe obowiązki przy realizacji płatności za faktury, w tym w ramach MPP.
  2. Wystawianie i otrzymywanie faktur po zmianach:
    1. data wystawienia faktury przesyłanej do KSeF,
    2. data wystawienia faktury nieprzesyłanej do KSeF,
    3. wpływ daty wystawienia faktury na obowiązki ewidencyjne w VAT,
    4. wystawianie faktur w okresie przejściowym w lutym i kwietniu 2026 r.
    5. brak obowiązku przesyłania faktur do KSeF dla określonych czynności oraz szczególnego rodzaju podatników (mikroprzedsiębiorcy),
    6. faktury wystawiane dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej,
    7. KSeF a faktury wystawiane przy zastosowaniu kas rejestrujących, w tym paragony z NIP,
    8. nowa struktura faktury FA(3) i jej wpływ na wystawianie i otrzymywanie faktur w KSeF przez JST,
    9. załączniki do faktur w KSeF – istotne zmiany dotyczące możliwości przesyłania załączników do KSeF, załączniki w PEF, dodatkowe informacje na fakturach,
    10. wystawianie a przesyłanie duplikatów faktur,
    11. likwidacja not korygujących i ich podatkowe konsekwencje,
    12. czy błędy formalne na fakturach będą wymagały wystawienia faktury korygującej?
    13. anulowanie faktur od momentu funkcjonowania obowiązkowego KSeF,
    14. data otrzymania faktury wystawionej w trybie offline i offline24,
    15. data otrzymania faktury wystawionej w KSeF,
    16. data otrzymania faktury wystawionej poza KSeF,
    17. termin odliczenia VAT z faktur wystawionych poza KSeF, w trybach offline i w KSeF,
    18. odliczanie VAT z paragonów z NIP.
  3. Uwierzytelnienia i uprawnienia do korzystania z KSeF:
    1. rodzaje uprawnień do korzystania z KSeF,
    2. nadawanie uprawnień do korzystania z KSeF,
    3. składanie zawiadomień ZAW-FA,
    4. kto składa ZAW-FA i kto ma zostać w nim wskazany,
    5. identyfikacja oddziału lub jednostki organizacyjnej podatnika,
    6. czy istnieje konieczność ponownego złożenia NIP-2,
    7. sposoby postępowania z uprawnieniami w jednostce o złożonej strukturze organizacyjnej,
    8. uwierzytelnianie się przy zastosowaniu certyfikatu KSeF,
    9. pobór certyfikatów i ich ograniczony czasowo zakres ważności,
    10. otrzymywanie faktur przez pracowników – optymalny sposób postępowania,
    11. dostęp do faktury ustrukturyzowanej dla podmiotów nieposiadających NIP.
  4. Faktury korygujące od lutego 2026 r.:
    1. możliwość anulowania faktur wystawianych w okresie obowiązkowego KSeF,
    2. rozliczanie faktur korygujących sprzedaż „in plus” oraz „in minus” wystawionych w KSeF i poza KSeF,
    3. rozliczanie faktur korygujących sprzedaż „in minus” wystawionych dla konsumentów – optymalny sposób postępowania,
    4. dokumentacja potwierdzająca otrzymanie faktury korygującej,
    5. brak dokumentacji a możliwość obniżenia podstawy opodatkowania,
    6. wystawianie faktur korygujących do faktur wystawionych w KSeF,
    7. wystawianie faktur korygujących do faktur wystawionych poza KSeF,
    8. wystawianie faktur korygujących faktury wystawione w okresie awarii i niedostępności KSeF,
    9. korygowanie faktur uproszczonych (paragonów z NIP),
    10. sposób korygowania faktur zawierających błędne dane nabywcy wystawionych w KSeF i poza tym systemem,
    11. rozliczanie faktur korygujących nabycia „in plus” i „in minus” wystawionych w KSeF i poza KSeF,
    12. wystawianie faktur korygujących w okresie przejściowym – styczeń-luty oraz marzec-kwiecień 2026 r.

Autor szkolenia:

Wojciech Zajączkowski: ekspert w zakresie podatku od towarów i usług (VAT), wieloletni praktyk w aparacie skarbowym, jeden z najbardziej doświadczonych wykładowców.

Dlaczego warto wybrać TAXGURU?

Stawiamy na jakość, a nie na ilość. Jesteśmy zawodowcami, współpracujemy z zawodowcami i szkolimy zawodowców. Z naszych usług korzystają liderzy branż. Zajrzyj tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Merytoryczne treści: Nasze szkolenia dotyczą tych tematów, w których się specjalizujemy i na których naprawdę się znamy. Nie jesteśmy trenerami od wszystkiego i od niczego

Zaufanie: Szanujemy Twój czas i dlatego skupiamy się na konkretach. Nie ukrywamy wiedzy tylko po to, by później wciskać usługi doradcze, których nie potrzebujesz

Atmosfera: Niektórzy sądzą, że budując dystans i tworząc sztywną atmosferę, owianą aurą niedostępności, zyskują +1 do fajności. To nie my

Lekkość: Nawet o sprawach bardzo skomplikowanych mówimy w sposób prosty. Pilnujemy, aby przekazywana przez nas wiedza była zrozumiała i łatwo przyswajalna

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

TAXGURU

  • Sklep
  • Regulamin
  • Polityka prywatności
  • O nas
  • Newsletter
  • Pomoc
  • Kontakt